問題已解決
你好,老師,我公司有項目,甲方按照合同額申請發(fā)票,等到決算是按照實際審定金額出票,需要將之前的發(fā)票紅沖!這種按照之前的合同額在施工地預交稅款,公司注冊地抵扣!這種全額紅沖還會涉及到跨年紅沖,這樣,在稅務方面,有風險嗎?
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速問速答存在一定風險。增值稅方面,可能因紅沖致預繳稅款多繳,且跨年紅沖影響申報數(shù)據(jù)準確性,易引發(fā)稅務機關對預繳及申報合規(guī)性的質疑;企業(yè)所得稅上,發(fā)票跨年紅沖會使收入確認復雜,若處理不當可能影響應納稅所得額計算準確性,致稅務風險。但只要企業(yè)能提供充分合同、決算等資料證明業(yè)務真實性與合理性,且按稅務規(guī)定流程正確處理紅沖及相關稅款調整,風險可在一定程度上規(guī)避與控制。
2024 12/11 15:32
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