問題已解決
老師,10 月報(bào)稅做了未開票收入,12 月收到發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)在分錄和報(bào)稅怎么做
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速問速答借,應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),
貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入、
應(yīng)交稅費(fèi)
未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)
開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)
12/07 08:51
84784976
12/07 08:54
如果這筆沒有全額開回,那么按實(shí)際收到票面金額在未開開具欄按實(shí)際收到金額填負(fù)是嗎
84784976
12/07 08:55
票面上稅率為 1%,開票方收 9%,合理嗎還是應(yīng)按 1% 收取
郭老師
12/07 08:57
第一個(gè)開多少寫多少復(fù)數(shù),第二個(gè)開多少寫多少
不合理太高
84784976
12/07 09:02
票面上是 1%,如果要按票給稅率就應(yīng)該是按 1% 算是嗎
郭老師
12/07 09:03
那不是的,增值稅附加稅印花稅所得稅,但是到不了9%,他既是沒有抵扣的,最多也是7%以內(nèi)
84784976
12/07 09:06
對(duì)方開來的是專票,票面是 1%,我們也只能抵 1% 是嗎
郭老師
12/07 09:09
對(duì)的是的,只能抵扣1%的增值稅。
84784976
12/07 09:11
明白了,謝謝老師
郭老師
12/07 09:11
不用客氣,工作愉快。
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