問題已解決
應(yīng)申報增值稅:開發(fā)票金額—以前以確認收入的無票收入現(xiàn)在開票的金額0+本季無票收入,填入增值稅申報的的3%收入第一欄,同時填入其他增值稅發(fā)票銷售收入第三欄,對不?小規(guī)模企,沒有無票收入這欄
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速問速答您好,不是,1欄對,3欄是開票的金額
1大于等于2+3,未開票只體現(xiàn)在1欄
2024 12/06 06:45
84785043
2024 12/06 07:01
如果向我說的填了會出現(xiàn)什么后果?不改行不?
84785043
2024 12/06 07:02
老師,在嗎?
廖君老師
2024 12/06 07:05
您好,在的,填了沒有出現(xiàn)比對異常提示的話,也沒有關(guān)系的,我們也沒有少交稅,小規(guī)模這個表有些省已經(jīng)優(yōu)化了,增加了未開票收入這一行次
84785043
2024 12/06 07:06
在嗎?老師,快告訴我,今天要查賬
廖君老師
2024 12/06 07:06
您好,我回復(fù)了呀,查賬的話,您還是更正申報,這個申報是賬表不符了
84785043
2024 12/06 07:07
謝謝您!謝謝!
廖君老師
2024 12/06 07:08
?親愛的朋友, 祝您工作順利,生活順意~??
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