問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)我們公司是簽的 勞務(wù)分包 合同。是一般納稅人但(采用簡(jiǎn)易計(jì)稅的),我們公司再分包給車的公司或是個(gè)人取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還可以抵減我公司的增值稅稅額嗎?
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速問(wèn)速答你好
可以差額交稅的
12/05 09:46
84784965
12/05 09:53
抵減的進(jìn)項(xiàng)需要提交什么資料呢?
郭老師
12/05 09:54
資料自己留存,需要有發(fā)票。
84784965
12/05 09:56
就是他們個(gè)人開的機(jī)械租賃,工程服務(wù),運(yùn)輸費(fèi)用的發(fā)票都可以是嗎?申報(bào)的時(shí)候直接扣減發(fā)票上的稅額就可以了,是這樣?
郭老師
12/05 09:56
對(duì)的是的,是這么做的。
84784965
12/05 09:56
我們是一般納稅人,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅3%的
郭老師
12/05 09:57
對(duì)的是的,減1計(jì)稅就可以差額交稅呀。
84784965
12/05 10:03
做賬的時(shí)候那我簡(jiǎn)易計(jì)稅也要價(jià)稅分離做咯?比如開銷售發(fā)票200萬(wàn)
借:應(yīng)收賬款200萬(wàn)
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入194.17萬(wàn)
應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅5.83
收到103萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
借:工程施工100
簡(jiǎn)易計(jì)稅3
貸:應(yīng)付賬款103
然后實(shí)際需要交的增值稅等于5.83-3=2.83萬(wàn),對(duì)嗎?
郭老師
12/05 10:04
是的對(duì)的是的對(duì)的。
84784965
12/05 10:05
抵減不需要提供任何資料。自己保存好,備注好已抵扣的發(fā)票,發(fā)票合同即可,是吧?
郭老師
12/05 10:06
是的對(duì)的是的對(duì)的。
84784965
12/05 11:14
就是我前面7-10月取的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票申報(bào)沒(méi)有抵減,做賬也沒(méi)有價(jià)稅分離,如果想抵減回來(lái),請(qǐng)問(wèn)需要怎么處理?
郭老師
12/05 11:17
借、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者管理費(fèi)用。
84784965
12/05 15:02
以上分錄在12月做,然后把之前沒(méi)有抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額在這個(gè)月(12月)抵扣上,就可以了,對(duì)嗎?
郭老師
12/05 15:03
是的,對(duì)的,是這么做的
84784965
12/05 15:30
取得是公司或個(gè)人的開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(發(fā)票內(nèi)容為:工程服務(wù),機(jī)械租賃,運(yùn)輸費(fèi)用,都可以抵減嗎? 比如租賃機(jī)械的,就是工地挖機(jī)不夠用就租別人的(車+人)。
郭老師
12/05 15:34
工程服務(wù)的不行,
工程服務(wù)這是包工包料,
人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)的這些可以。你得看下這個(gè)項(xiàng)目上有需要用到運(yùn)輸費(fèi)才行。
84784965
12/05 15:49
就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票名稱開:建筑服務(wù)-工程服務(wù)的不可以抵扣?其實(shí)就是請(qǐng)人來(lái)干活的。
發(fā)票要開人工費(fèi),機(jī)械租賃費(fèi)才可以抵扣嗎?
都是真實(shí)業(yè)務(wù)。
郭老師
12/05 15:55
是的,對(duì)的是的對(duì)的。人工費(fèi)開建筑勞務(wù)就是了,為什么要開工程服務(wù)?
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