問(wèn)題已解決

老師你好,A企業(yè)去年將收取的10萬(wàn)法人個(gè)人借款的利息代收代付款,錯(cuò)做成財(cái)務(wù)費(fèi)用,現(xiàn)在本年度應(yīng)該怎么改賬,我通過(guò)以前年度損益改,但是我改懵了。我去年的分錄,做了2筆,第一筆借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款~法人 第二筆:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:銀行存款

84784998| 提問(wèn)時(shí)間:12/04 20:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
12/04 20:06
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