問(wèn)題已解決

會(huì)計(jì)軟件,無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo),攤銷(xiāo)分錄怎么寫(xiě)呢,好會(huì)計(jì)如何設(shè)置呢?攤銷(xiāo)后為何無(wú)形資產(chǎn)原值不減少

84785015| 提問(wèn)時(shí)間:12/04 14:34
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,借管理費(fèi)用-攤銷(xiāo)費(fèi),貸累計(jì)攤銷(xiāo)。 它這個(gè)確實(shí)是不會(huì)減少的,除非你做清理的時(shí)候才會(huì)減少。
12/04 14:35
84785015
12/04 14:38
那到期后我怎么做清理科目的結(jié)轉(zhuǎn)呢
宋生老師
12/04 14:40
你好,借:銀行存款(按實(shí)際收到的金額) 累計(jì)攤銷(xiāo)(按已計(jì)提的累計(jì)攤銷(xiāo)) 無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備(按已計(jì)提的減值準(zhǔn)備) 營(yíng)業(yè)外支出——處置非流動(dòng)資產(chǎn)損失(按借方差額) 貸:無(wú)形資產(chǎn)(按無(wú)形資產(chǎn)賬面余額) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
84785015
12/04 17:34
我開(kāi)始做買(mǎi)入無(wú)形資產(chǎn), 借:無(wú)形資產(chǎn) 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)攤銷(xiāo)
宋生老師
12/04 17:35
你好,嗯,你清理的時(shí)候,按上面的就行
84785015
12/04 17:35
是我買(mǎi)的無(wú)形資產(chǎn),到期后會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
宋生老師
12/04 17:35
你好,這個(gè)軟件可以啟動(dòng)攤銷(xiāo)
84785015
12/04 18:36
老師您這個(gè)會(huì)計(jì)分錄不對(duì)呢,清理的時(shí)候是我自己清理呢, 借:累計(jì)攤銷(xiāo) 貸:無(wú)形資產(chǎn)嗎
宋生老師
12/04 21:12
你好,你攤銷(xiāo)完了以后,沒(méi)有價(jià)值了,就是你說(shuō)的這樣做。借:累計(jì)攤銷(xiāo) 貸:無(wú)形資產(chǎn)
84785015
12/05 09:57
就是到期后再清理是不是,會(huì)計(jì)軟件有必要計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)嗎3年期的
宋生老師
12/05 10:03
你好你做了上面這個(gè)分錄就已經(jīng)是清理掉了,已經(jīng)沒(méi)有無(wú)形資產(chǎn)金額了。
84785015
12/05 10:42
那中間的分錄這樣寫(xiě)是正常的嘛?
宋生老師
12/05 10:45
你好,中間的憑證沒(méi)問(wèn)題。
84785015
12/05 10:46
我可以寫(xiě)借方:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:累計(jì)攤銷(xiāo)嗎?
宋生老師
12/05 10:48
你好,可以的,憑證沒(méi)問(wèn)題。
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