問題已解決
老師你好我問下我們是商貿型出口退稅企業(yè),前期我們在增值稅申報了出口收入,然后現在這部分退不了稅,我們這個申報表應該如何處理,需要更正嗎
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速問速答若不符合退稅條件:
剔除退稅申報中對應的金額。
若前期錯誤申報為可退稅收入,需更正增值稅申報表,按實際情況調整為免稅或應稅收入并補繳稅款(若適用)。
若退稅資料錯誤或缺失:
補齊或更正退稅資料。
若增值稅申報有誤,需更正,按實際情況調整。
若因政策變動無法退稅:
根據新政策判斷收入應作為免稅還是應稅處理。
若前期申報錯誤,需更正增值稅申報表并按新政策處理(如補繳稅款)。建議與稅務機關溝通操作
12/04 10:03
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