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老師你好我問下我們是商貿型出口退稅企業(yè),前期我們在增值稅申報了出口收入,然后現在這部分退不了稅,我們這個申報表應該如何處理,需要更正嗎

84785034| 提問時間:12/04 10:00
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
若不符合退稅條件: 剔除退稅申報中對應的金額。 若前期錯誤申報為可退稅收入,需更正增值稅申報表,按實際情況調整為免稅或應稅收入并補繳稅款(若適用)。 若退稅資料錯誤或缺失: 補齊或更正退稅資料。 若增值稅申報有誤,需更正,按實際情況調整。 若因政策變動無法退稅: 根據新政策判斷收入應作為免稅還是應稅處理。 若前期申報錯誤,需更正增值稅申報表并按新政策處理(如補繳稅款)。建議與稅務機關溝通操作
12/04 10:03
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