問題已解決

老師好,之前會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候他把進(jìn)項(xiàng)稅額的稅率分得很細(xì),結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候也按認(rèn)證時(shí)候的稅率分類了,但是有些又沒有認(rèn)證,導(dǎo)致現(xiàn)在賬里面和實(shí)際的報(bào)稅金額不符,這個(gè)要怎么調(diào)賬

84785022| 提問時(shí)間:12/04 09:44
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)最終肯定是會(huì)一致的呀。你要去核對,然后確認(rèn)哪一些認(rèn)證了,哪一些沒有認(rèn)證才能不知道現(xiàn)在該怎么辦?
12/04 09:46
84785022
12/04 09:47
時(shí)間太久了,二十多年形成的余額了
宋生老師
12/04 09:49
你好,如果是這樣,你想一筆就能調(diào)整,又能做正確的話,老師也沒有這樣辦法。 只能說你想調(diào)也可以進(jìn)入營業(yè)外收支調(diào)到與現(xiàn)在報(bào)表上一致。至于這個(gè)營業(yè)外收支對不對?那就沒辦法確定了。
84785022
12/04 09:50
所以說現(xiàn)在這個(gè)也不確定要怎么調(diào),但是不調(diào)的話余額就一直不對,怎么辦
宋生老師
12/04 09:53
你好,上面說了,你想調(diào)也可以進(jìn)入營業(yè)外收支調(diào)到與現(xiàn)在報(bào)表上一致。
宋生老師
12/04 09:53
現(xiàn)在只能把余額調(diào)對。
84785022
12/04 14:13
我考慮不行余額都調(diào)到未交增值稅里面讓放著,到最后如果有余額再做營業(yè)外收支去,不知道這樣行不行
宋生老師
12/04 14:17
你好,操作是可以的。
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