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實(shí)務(wù)
問題已解決
月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄,怎么做
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速問速答冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
12/01 18:51
84785036
12/01 18:53
我看之前有一個(gè)老師說的不用結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)呢,借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未見增值稅呢
冉老師
12/01 18:55
如果不結(jié)轉(zhuǎn),都不用結(jié)轉(zhuǎn)也可以
84785036
12/01 18:56
我之前都是你剛才說的那個(gè)方法,后來看了一個(gè)別人說的,不知道用哪個(gè)了
冉老師
12/01 19:10
我寫的這個(gè)沒問題,老師現(xiàn)在的公司也是這么操作的
84785036
12/01 19:10
嗯好的謝謝老師
冉老師
12/01 19:12
不客氣,同學(xué),早點(diǎn)休息
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