問(wèn)題已解決

我公司是銷售方,現(xiàn)在需要紅沖去年的發(fā)票,該怎么操作?

84784952| 提問(wèn)時(shí)間:11/29 10:34
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,這個(gè)發(fā)票對(duì)方認(rèn)證沒(méi)有
11/29 10:35
84784952
11/29 10:36
應(yīng)該是認(rèn)證抵扣了
劉艷紅老師
11/29 10:40
要對(duì)方開紅字信息表,你紅沖就可以
84784952
11/29 10:43
電子稅務(wù)局后臺(tái)能看見(jiàn)對(duì)方有沒(méi)有抵扣嗎?
劉艷紅老師
11/29 10:50
可以查到有沒(méi)有勾選的
84784952
11/29 15:14
老師,我查了增值稅用途標(biāo)簽顯示已抵扣,確認(rèn)單是銷售方發(fā)還是購(gòu)貨方發(fā)?
84784952
11/29 15:14
誰(shuí)先發(fā)起?
劉艷紅老師
11/29 15:44
這個(gè)由購(gòu)買方開紅字信息表
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