問題已解決

老師,十月份客戶開給我們一份發(fā)票,當(dāng)月我已經(jīng)認(rèn)證抵扣,這個月銷售說他們的品名開錯了,然后我開了紅字發(fā)票給對方,他們重開了正確的,數(shù)量金額稅額都是和原來那份一致的,那我需要繳稅嗎

84785031| 提問時間:11/29 09:47
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這個不需要交稅的。
11/29 09:49
84785031
11/29 09:49
那下月生產(chǎn)時正常申報嗎,需不需要先進(jìn)項轉(zhuǎn)出
宋生老師
11/29 09:51
你好,是的,紅字發(fā)票的部分是需要轉(zhuǎn)出的。
84785031
11/29 09:51
好的,謝謝
宋生老師
11/29 09:52
你好,不用客氣的了。
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