問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,兩個(gè)公司的賬怎樣合到一起,不用考慮稅務(wù)

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:11/25 10:01
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你把報(bào)表填到一起,然后作為期初數(shù)就好了,內(nèi)部?jī)蓚€(gè)公司內(nèi)部的往來(lái)先沖減。
11/25 10:02
84785020
11/25 15:56
老師好,我需要在其中的一套賬繼續(xù)做賬,另一套賬的現(xiàn)金、應(yīng)收、庫(kù)存、和實(shí)收資本需要合進(jìn)來(lái),具體怎么操作呢
宋生老師
11/25 15:59
你好,你要合并就不能光合并幾個(gè)科目,這種是不做不了的。
宋生老師
11/25 15:59
合并的話兩個(gè)公司的賬,數(shù)據(jù)都合起來(lái)。
84785020
11/25 16:06
重新建賬的話,我知道怎樣操作,余額相加建期初,現(xiàn)在是我要用其中一套繼續(xù)記,把另一套的加進(jìn)來(lái),不會(huì)錄憑證
宋生老師
11/25 16:07
你好,這種的話,你把另外那一個(gè)被合并的一方把他資產(chǎn)負(fù)債表的科目資產(chǎn)寫在借方,負(fù)債和所有者權(quán)益寫在貸方。做一個(gè)憑證。
84785020
11/25 16:08
老師,這樣有辦法弄嗎
宋生老師
11/25 16:08
你好,就是按照上面說(shuō)的呀。 你把另外那一個(gè)被合并的一方把他資產(chǎn)負(fù)債表的科目資產(chǎn)寫在借方,負(fù)債和所有者權(quán)益寫在貸方。做一個(gè)憑證。
84785020
11/25 16:16
老師,我用的是金蝶商貿(mào)版,業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)中庫(kù)存和應(yīng)收咋操作,憑證是業(yè)務(wù)生成的
宋生老師
11/25 16:18
你好,這個(gè)中間弄的話弄不了
84785020
11/25 16:26
只能重新建嗎,基礎(chǔ)資料太多了,錄起來(lái)太費(fèi)勁
宋生老師
11/25 16:27
你好,是的,你要有這些庫(kù)存這些數(shù)據(jù)的話就得要重新錄。
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