問(wèn)題已解決

老師,小規(guī)模個(gè)稅申報(bào)只有老板1個(gè)人,沒(méi)有發(fā)過(guò)工資,還是零申報(bào),殘保金是不是也是零申報(bào)

84785022| 提問(wèn)時(shí)間:2024 11/22 19:26
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,可以的, 殘保金也是0申報(bào)
2024 11/22 19:27
84785022
2024 11/22 19:27
好的,謝謝老師
劉艷紅老師
2024 11/22 19:27
不客氣,很高興幫你
84785022
2024 11/22 19:32
老師,以前月份的賬已經(jīng)結(jié)了,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)賬務(wù)處理做錯(cuò)了,現(xiàn)在能不能紅沖以前做錯(cuò)的,然后再把正確的賬務(wù)處理做一遍
劉艷紅老師
2024 11/22 19:32
可以的,你是哪筆分錄做錯(cuò)了
84785022
2024 11/22 19:36
還借款 借:應(yīng)收帳款 貸:銀行存款
劉艷紅老師
2024 11/22 19:37
做相反的分錄,再做正確的
84785022
2024 11/22 19:38
去年還借款 借:應(yīng)收帳款 貸方紅字 貸:銀行存款
劉艷紅老師
2024 11/22 19:38
你把借的做相反的,再做正確的
84785022
2024 11/22 19:39
正確的是不是: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
劉艷紅老師
2024 11/22 19:40
是的,是的,就是這樣的
84785022
2024 11/22 20:06
把做錯(cuò)的紅沖還是做相反分錄
劉艷紅老師
2024 11/22 20:10
做相反的好些,銀行存款不建 議用負(fù)數(shù)
84785022
2024 11/22 20:11
好的,謝謝老師
劉艷紅老師
2024 11/22 20:12
不客氣, 很高興幫你
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