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老師,請(qǐng)問2021年和2022年小規(guī)模納稅人是怎么計(jì)稅的,建筑業(yè),增值稅稅率是多少?

84784985| 提問時(shí)間:11/22 09:14
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,小規(guī)模的增值稅是按1%,增值稅應(yīng)納稅額=不含稅收入*1%?
11/22 09:17
84784985
11/22 09:19
老師,如果開出的銷項(xiàng)票稅率是9%,是不是就按9%繳納增值稅?
鄒老師
11/22 09:19
你好,如果開出的銷項(xiàng)票稅率是9%,說明是一般納稅人,不是小規(guī)模納稅人 增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額?
84784985
11/22 10:24
好的,謝謝老師
鄒老師
11/22 10:25
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利??
84784985
11/22 11:07
老師,小規(guī)模納稅人是不是也可開9%的發(fā)票出去?開的9%稅率,增值稅怎么繳納?
鄒老師
11/22 11:08
你好,小規(guī)模納稅人,無法開具9%稅率的發(fā)票?
84784985
11/22 11:17
老師,是這樣,我們有一個(gè)項(xiàng)目是2021年——2022年結(jié)束的,合同金額是180萬元,因?yàn)榭绲貐^(qū),預(yù)繳了稅款(增值稅:18126.11元,城市維護(hù)建設(shè)稅,453.15……,合計(jì)預(yù)繳稅款:22932.23元,都是按照小規(guī)模納稅人預(yù)繳的稅款)。是**別人的公司。(公司單獨(dú)收管理費(fèi))。160萬的工程款收了8萬的稅費(fèi),這個(gè)稅費(fèi)是怎么算來的呢?
鄒老師
11/22 11:18
你好,160萬的工程款收了8萬的稅費(fèi),這個(gè)通常是你們之間約定的,比如按5%的比例,而不是稅法規(guī)定的
84784985
11/22 11:22
老師,如果銷項(xiàng)票是按9%來開的,有沒有可能會(huì)交8萬多的稅費(fèi)呢?主要是我這里什么資料都沒有,老板就是8萬多的稅費(fèi)不對(duì),叫我算,我根本不知道怎么計(jì)算的
鄒老師
11/22 11:36
你好,如果銷項(xiàng)票是按9%來開的,是可能要交8萬左右的稅款 增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額 附加稅=增值稅*附加稅稅率 企業(yè)所得稅=利潤(rùn)總額*所得稅稅率? 這種情況通常不是具體計(jì)算,而是按雙方約定的一個(gè)比例收取的
84784985
11/22 14:47
謝謝老師,辛苦了
鄒老師
11/22 15:26
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利??
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