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老師,科目掛錯了,其他應(yīng)付款掛到應(yīng)付賬款了,我現(xiàn)在要合并,分錄怎么做

84785046| 提問時間:2024 11/21 20:02
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)付款
2024 11/21 20:03
84785046
2024 11/21 20:23
老師,當(dāng)時付款的時候?qū)懙氖菓?yīng)付賬款,發(fā)票到了以后寫的是其他應(yīng)付款
樸老師
2024 11/21 20:27
這個沖減了錯誤的 做正確的就可以
84785046
2024 11/21 20:30
可是是去年發(fā)生
樸老師
2024 11/21 20:31
這個沒事 不涉及損益的
84785046
2024 11/21 20:32
那就是先紅沖,在做正確的分錄
84785046
2024 11/21 20:32
放在今年做
84785046
2024 11/21 20:34
老師,是這樣嗎
樸老師
2024 11/21 20:36
不用,直接做調(diào)整分錄就可以 你到底是怎么錯了,一會兒一個樣呢,說的這兩個是相反的分錄
樸老師
2024 11/21 20:37
如果按你后來說的 當(dāng)時付款的時候?qū)懙氖菓?yīng)付賬款,發(fā)票到了以后寫的是其他應(yīng)付款 那分錄直接做 借其他應(yīng)付款 貸應(yīng)付賬款
84785046
2024 11/21 20:38
好的,謝謝老師
樸老師
2024 11/21 20:38
滿意請給五星好評,謝謝
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