問題已解決
老師,一般納稅人,9月先收款5萬當(dāng)月發(fā)貨,11月才開票,9月確認收入時增值稅怎么處理?10月申報增值稅時有5萬無票收入交了這筆增值稅,11有開了票之后增值稅又怎么處理?
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速問速答你好,你9月收入的時候,借,銀行存款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。
10繳納的時候,借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅貸,銀行存款。
11月開票的時候要做一筆開票的憑證。借,銀行存款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。
然后做一筆同樣的憑證,只是金額寫負數(shù),用來沖減之前的不開票收入。
2024 11/21 11:30
84785017
2024 11/21 11:33
老師,10月申報增值稅時填了未開票收入,11月開票電子稅務(wù)局默認這筆開票要交稅此時要怎么處理?
宋生老師
2024 11/21 11:33
你好,你是問交稅的憑證,是不是?
84785017
2024 11/21 11:36
廣東電子稅務(wù)局是自動根據(jù)開票數(shù)額來申報增值稅的,10月我已經(jīng)將這筆增值稅交了,11月開票時12月申報增值稅稅務(wù)局會自動抓取這張票數(shù)額,到時要怎么處理
宋生老師
2024 11/21 11:36
你好,到時候你做不開票的負數(shù)啊。這樣就不用交稅了。
84785017
2024 11/21 11:37
好的謝謝老師
宋生老師
2024 11/21 11:38
你好,不用客氣的了。
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