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9月進項增值稅不足抵扣,10月申報9月報表時要交3500增值稅,9月這筆分錄應(yīng)該怎么做
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速問速答你好
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3500
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3500, 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅3500
2019 10/09 08:44
84784988
2019 10/09 08:52
10月份申報時交完增值稅,10月份分錄應(yīng)該怎么做
鄒老師
2019 10/09 08:53
你好
借;應(yīng)交稅費-未交增值稅3500 , 貸;銀行存款3500
84784988
2019 10/09 08:53
好的謝謝
鄒老師
2019 10/09 08:54
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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