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老師你好請(qǐng)問(wèn)差額征稅的申報(bào)表怎么填寫

84784975| 提問(wèn)時(shí)間:11/20 12:29
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
 本期取得的含稅收入為100萬(wàn)元。公司扣除的項(xiàng)目包括如下內(nèi)容:   1.稅金及附加:2萬(wàn)元   2. 不計(jì)成本的支出:4萬(wàn)元   3. 稅前扣除成本:10萬(wàn)元   根據(jù)實(shí)際情況,在差額征稅申報(bào)表中填寫如下:   填寫”申報(bào)表附列資料(三)”的第1列為100萬(wàn)元;   填寫第3欄的第3、4、5列,其中第3列填寫稅金及附加2萬(wàn)元,第4列填寫不計(jì)成本的支出4萬(wàn)元,第5列填寫稅前扣除成本10萬(wàn)元;   根據(jù)差額征稅計(jì)算公式,計(jì)算出應(yīng)納稅額:應(yīng)納稅額=本期可扣除項(xiàng)目金額-本期取得的含稅收入*適用稅率,即應(yīng)納稅額=10萬(wàn)元-100萬(wàn)元*3%=7萬(wàn)元。   經(jīng)過(guò)以上步驟,本期差額征稅申報(bào)表填寫完成。
11/20 12:30
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