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收到老板發(fā)來的備用金和收到向老板借款的會計分錄

84784983| 提問時間:11/18 09:46
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
都計入其他應付款-老板
11/18 09:47
84784983
11/18 09:49
需要寫明備用金和借款嗎
家權(quán)老師
11/18 09:50
說白了都是借款,沒必要都備注
84784983
11/18 09:52
向總公司結(jié)款 會計分錄
家權(quán)老師
11/18 09:53
都是一樣的其他應付款-總公司
84784983
11/18 09:55
那老師 向支付房租會計分錄 但是一直沒收到發(fā)票
家權(quán)老師
11/18 09:55
預付房租 借:其他應收款-房東 貸:銀行存款 按月攤銷 借:管理費用-房租? ? ? 貸:預付賬款-房租 收到發(fā)票 借:預付賬款-房租 ? ? ?應交稅費-增值稅-進項 貸:其他應收款-房東
84784983
11/18 09:57
可以直接預付款項 銀行
84784983
11/18 09:57
攤銷 銷售費用 預付嗎 因為我們是咖啡館按照門店
家權(quán)老師
11/18 09:58
你們是小規(guī)模,可以那樣做
84784983
11/18 09:59
按照上跟您說的銷售費用這個也可以嗎 還有直接來就是預付 銀行
家權(quán)老師
11/18 10:00
可以的,根據(jù)實際使用部門做科目
84784983
11/18 13:25
支付給老板的備用金 會計分錄和收到老板歸還的備用金和借款
家權(quán)老師
11/18 14:15
就是掛其他應付款一老板,沖平就是
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