問題已解決
2024年補2022年無票收入16萬企業(yè)所得稅2000元,增值稅960元,2024年末預計虧損,企業(yè)所得稅我補繳的2000元怎樣處理?
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速問速答同學你好,
通過以前年度損益科目 處理
借 以前年度損益調整 2000
貸 銀行存款 2000
借 利潤分配 2000
貸 以前年度損益調整 2000
11/16 19:12
84785043
11/16 19:14
申報問題,補繳的,又回款開發(fā)票了,這不重了嗎?
apple老師
11/16 19:23
你的意思說,現(xiàn)在剛補交稅 2000 后,
你們又開發(fā)票給別人了,
如果我理解正確,
在 2025 年 所得稅匯算清繳時,有個 其他調整列
把這個稅 調減
apple老師
11/16 19:24
也就是說,11 月開的發(fā)票。那 11 月正常申報。
25 年清算時 再調減
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