問題已解決

例如:22年取得的無票收入,23年的時候說要申報增值稅,現(xiàn)要補繳更正申報增值稅。有關的賬務處理跟稅務處理是怎樣的?(有無涉及往年或今年企業(yè)所得稅)

84784961| 提問時間:2023 12/18 11:11
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
王小龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,注冊會計師
同學您好,如果您在23您去補申報22年的收入(比如22年1月),那么需要去大廳做更正申報,重新申報22年1月的報表,然后繳納相應的增值稅和滯納金,如果有所得稅的問題的話,還需要去修改所得稅報表,繳納相應的所得稅和滯納金
2023 12/18 11:13
王小龍老師
2023 12/18 11:15
會計上,看22年的無票收入入賬了沒有,是一點沒做,還是只做了收入,沒有做稅金,我們假設一點沒做 借:應收賬款 貸:以前年度損益 應交稅費-增值稅-銷項 繳納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
84784961
2023 12/18 11:18
22年的收入是入賬了的,因為是財政收入故是無票收入,當年不知道這收入要繳增值稅
王小龍老師
2023 12/18 11:19
那您只需要做增值稅調增就行 借:以前年度損益 貸:應交稅費-增值稅-銷項 繳納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
84784961
2023 12/18 11:22
企業(yè)所得稅那一塊有什么影響?
84784961
2023 12/18 11:23
這樣有沒問題,或者有什么缺少的
王小龍老師
2023 12/18 11:33
同學您好,理論上,你肯定是要修改所得稅的,但是現(xiàn)實中,就看稅務要不要管你們,他們卡你們了,就去變更所得稅,他們不管你們了,就不動所得稅。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~