問題已解決
例如:22年取得的無票收入,23年的時候說要申報增值稅,現(xiàn)要補繳更正申報增值稅。有關的賬務處理跟稅務處理是怎樣的?(有無涉及往年或今年企業(yè)所得稅)
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速問速答同學您好,如果您在23您去補申報22年的收入(比如22年1月),那么需要去大廳做更正申報,重新申報22年1月的報表,然后繳納相應的增值稅和滯納金,如果有所得稅的問題的話,還需要去修改所得稅報表,繳納相應的所得稅和滯納金
2023 12/18 11:13
王小龍老師
2023 12/18 11:15
會計上,看22年的無票收入入賬了沒有,是一點沒做,還是只做了收入,沒有做稅金,我們假設一點沒做
借:應收賬款
貸:以前年度損益
應交稅費-增值稅-銷項
繳納增值稅
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
84784961
2023 12/18 11:18
22年的收入是入賬了的,因為是財政收入故是無票收入,當年不知道這收入要繳增值稅
王小龍老師
2023 12/18 11:19
那您只需要做增值稅調增就行
借:以前年度損益
貸:應交稅費-增值稅-銷項
繳納增值稅
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
84784961
2023 12/18 11:22
企業(yè)所得稅那一塊有什么影響?
84784961
2023 12/18 11:23
這樣有沒問題,或者有什么缺少的
王小龍老師
2023 12/18 11:33
同學您好,理論上,你肯定是要修改所得稅的,但是現(xiàn)實中,就看稅務要不要管你們,他們卡你們了,就去變更所得稅,他們不管你們了,就不動所得稅。
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