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享受先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅進(jìn)項稅額加計扣除政策,本月可全額抵減應(yīng)納稅額71864.18元。想問下,這附表四數(shù)據(jù)里分錄怎么寫的?

84784972| 提問時間:2024 11/15 17:19
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小愛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,小企業(yè)享受加計遞減的計入營業(yè)外收入,企業(yè)會計準(zhǔn)則的計入其他收益
2024 11/15 17:30
84784972
2024 11/15 20:12
可以寫一下詳細(xì)分錄嗎?是一般納稅人
小愛老師
2024 11/15 20:20
您好,借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸營業(yè)外收入或其他收益
84784972
2024 11/15 20:24
那還有未抵減完的加計進(jìn)項扣除余額要寫分錄嗎?
小愛老師
2024 11/15 21:15
您好,未遞減完的在申報表余著,不做賬務(wù)處理
84784972
2024 11/15 21:38
老師,想問下如果其他收益設(shè)了下級科目分別是,其他收益一一政府補(bǔ)助,其他收益一一其他? ?。那我是是入借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸營業(yè)其他收益--政府補(bǔ)助?
小愛老師
2024 11/15 23:28
您好,不是政府補(bǔ)助,可以設(shè)置二級科目加計遞減額
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