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先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策的公告 老師可以舉個(gè)計(jì)算例子嗎

84785036| 提問時(shí)間:2023 09/07 09:44
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
比如咱正常抵扣的進(jìn)項(xiàng)是100,然后加計(jì)5%,就是可以多抵扣100×5%。
2023 09/07 09:44
84785036
2023 09/07 09:51
具體在報(bào)稅的哪里處理呢?記賬的時(shí)候需要怎么處理呢?
玲老師
2023 09/07 09:53
記賬加計(jì)抵扣的計(jì)入其他收益。 然后填寫增值稅申報(bào)表,加計(jì)抵扣那張表。
玲老師
2023 09/07 09:53
就是和原來服務(wù)行業(yè)的加計(jì)抵扣操作一模一樣。
84785036
2023 09/07 10:07
加計(jì)抵扣的那張表是具體項(xiàng)是什么名字?我對(duì)應(yīng)看一下呢老師
玲老師
2023 09/07 10:14
你好,您進(jìn)去就能看到那張附表,你截圖我告訴你具體咋填寫?
84785036
2023 09/07 10:17
這個(gè)圖片這里嗎 他會(huì)回到主表哪里呢 免抵退稅額哪里嗎?
玲老師
2023 09/07 10:19
填寫在這里是正確的,他不是免抵退稅額。
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