問題已解決

先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計抵減政策的公告 老師可以舉個計算例子嗎

84785036| 提問時間:2023 09/07 09:44
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
比如咱正常抵扣的進(jìn)項是100,然后加計5%,就是可以多抵扣100×5%。
2023 09/07 09:44
84785036
2023 09/07 09:51
具體在報稅的哪里處理呢?記賬的時候需要怎么處理呢?
玲老師
2023 09/07 09:53
記賬加計抵扣的計入其他收益。 然后填寫增值稅申報表,加計抵扣那張表。
玲老師
2023 09/07 09:53
就是和原來服務(wù)行業(yè)的加計抵扣操作一模一樣。
84785036
2023 09/07 10:07
加計抵扣的那張表是具體項是什么名字?我對應(yīng)看一下呢老師
玲老師
2023 09/07 10:14
你好,您進(jìn)去就能看到那張附表,你截圖我告訴你具體咋填寫?
84785036
2023 09/07 10:17
這個圖片這里嗎 他會回到主表哪里呢 免抵退稅額哪里嗎?
玲老師
2023 09/07 10:19
填寫在這里是正確的,他不是免抵退稅額。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~