問題已解決

老師,以前年度虧損是匯算清繳表A106000里的當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額,在填四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表里,彌補(bǔ)以前年度虧損是填這個(gè)數(shù)嗎?

84785026| 提問時(shí)間:11/15 11:01
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)數(shù)一般是自動(dòng)生成的,同學(xué)。
11/15 11:01
84785026
11/15 11:04
好的,謝謝。
84785026
11/15 11:05
在第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)表是不可以填研發(fā)加計(jì)扣除的是嗎?
venus老師
11/15 11:08
一般是匯算清繳填寫的,同學(xué)。
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