問題已解決
老師看下之前說的紅沖收入然后到時增值稅系統(tǒng)會按這樣顯示吧,反正印花稅按4370-780=3590報就可以吧,報稅到時增值稅按那個稅額35.55對吧季度不超30萬轉入營業(yè)外收入多交企稅,超過則交增值稅對吧,做賬報稅沒有其他了吧沒有漏的吧
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速問速答印花稅的計稅依據(jù)是合同金額。按照合同金額計算繳納。
增值稅沒問題。
11/14 20:49
84785016
11/14 20:53
到時這個報增值稅季度時候如果就那兩個開票怎么顯示收入稅額?
cindy趙老師
11/14 20:58
顯示的是應納稅的收入總額(開票金額-負數(shù)發(fā)票),季報表出來就能看到數(shù)據(jù)了。
84785016
11/15 19:42
不太明白具體發(fā)來看看
84785016
11/15 19:42
在哪里顯示開票額跟稅額
cindy趙老師
11/15 19:45
您可以登錄自己的電子稅務平臺,打開增值稅申報表看下。
84785016
11/15 19:56
還不到季度報稅看不了呀
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