問題已解決
老師,我們單位有進項發(fā)票就做賬了,但是沒有抵扣這么多進項票,生成報表時候,應交增值稅是負數,這樣要怎樣處理呀
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速問速答依描述,這是正常的,說明有待認證的進項
11/14 17:30
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11/14 17:31
老師,那申報增值稅報表這個待抵扣的進項票金額是不是在待認證抵扣欄出現(xiàn)啊
文文老師
11/14 17:36
沒有勾選認證,不用填寫附表二的待認證抵扣欄
文文老師
11/14 17:37
只是賬務上做了待認證進項稅,做為過渡。
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