問(wèn)題已解決

我這個(gè)月只有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有銷項(xiàng),我的報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),這樣放著就行還是需要做賬務(wù)處理,

84785026| 提問(wèn)時(shí)間:2022 02/24 13:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以把它重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)。
2022 02/24 13:45
84785026
2022 02/24 13:49
怎么分呢?具體方法是啥
郭老師
2022 02/24 13:50
你好,把這個(gè)余額放到其他流動(dòng)資產(chǎn)里面就可以的,賬上不需要做處理啊,這個(gè)就是重分類。
84785026
2022 02/24 13:52
是這個(gè)月只進(jìn)了進(jìn)項(xiàng),沒(méi)有銷項(xiàng),這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),月末怎么做會(huì)計(jì)分錄,進(jìn)項(xiàng)稅額用轉(zhuǎn)出嗎?下個(gè)月怎么繼續(xù)抵扣
郭老師
2022 02/24 13:53
可以不用做賬的就掛著就行,然后重分類。
郭老師
2022 02/24 13:53
下月抵扣的時(shí)候,分別把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出,未交增值稅。
84785026
2022 02/24 14:21
怎么做賬呢?可能一年之內(nèi)都沒(méi)有銷項(xiàng),
郭老師
2022 02/24 14:22
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)可以結(jié)轉(zhuǎn)的,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額表示留底,掛著就可以的,這么做就可以的,其他的不用做。
郭老師
2022 02/24 14:22
表還是重分類的,成分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)里面掛著。
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