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轉(zhuǎn)固后的固定資產(chǎn)因價(jià)格變動(dòng)紅沖,收到紅沖發(fā)票和重新開(kāi)的發(fā)票該怎么入賬 購(gòu)入時(shí)分錄: 借:在建工程100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13 貸:應(yīng)付賬款113 轉(zhuǎn)固時(shí)分錄: 借:固定資產(chǎn)100 貸:在建工程100

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:11/14 17:14
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
收到紅沖發(fā)票時(shí) 沖減固定資產(chǎn)賬面價(jià)值和進(jìn)項(xiàng)稅額。 借:應(yīng)付賬款(紅沖金額) 貸:固定資產(chǎn)(紅沖金額對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)價(jià)值部分) 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(紅沖發(fā)票的稅額部分) 收到重新開(kāi)具的發(fā)票時(shí) 按照新發(fā)票金額重新入賬。 借:固定資產(chǎn)(新發(fā)票不含稅金額) 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(新發(fā)票稅額) 貸:應(yīng)付賬款(新發(fā)票含稅金額)
11/14 17:14
84785037
11/14 17:19
明白了謝謝,另外對(duì)于已計(jì)提的這折舊需要沖減嗎。如何做
樸老師
11/14 17:20
如果多折舊了得紅沖 少折舊了得補(bǔ)計(jì)提
84785037
11/14 17:21
以前年度可以都在本年度沖嗎? 小準(zhǔn)則
樸老師
11/14 17:21
可以的 用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785037
11/14 17:22
老師可以寫(xiě)一下分錄?
樸老師
11/14 17:23
借累計(jì)折舊 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785037
11/14 17:27
如果沖減今年多計(jì)提的分錄也這樣寫(xiě)對(duì)嗎? 借:制造費(fèi)用-折舊費(fèi)-設(shè)備(紅字) 貸:累計(jì)折舊(紅字)
樸老師
11/14 17:31
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
84785037
11/14 17:32
謝謝老師!
樸老師
11/14 17:37
滿意請(qǐng)給紅五星好評(píng),謝謝
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