問題已解決

老師,好,請問一下計提水費電費連著稅金一起計提的,比如計提含稅金額113元,借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付賬款,那到繳納的時候是不是這么做,借應(yīng)付賬款100,應(yīng)交稅費13,貸銀存113

84784992| 提問時間:11/14 17:12
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
計提水費電費時,如果含稅金額為?113?元,分錄應(yīng)該是: 借:生產(chǎn)成本?100(假設(shè)不含稅金額是?100?元,113÷(1?+?13%)?=?100) 應(yīng)交稅費?-?應(yīng)交增值稅(進項稅額)13 貸:應(yīng)付賬款?113 繳納時: 借:應(yīng)付賬款?113 貸:銀行存款?113 你在繳納時的分錄有誤,不需要把應(yīng)付賬款拆分為不含稅金額和稅額,因為計提時是按含稅金額計入應(yīng)付賬款的。
11/14 17:12
84784992
11/14 17:14
意思是我的計提分錄是錯了,不然怎么體現(xiàn)出稅費嘛
樸老師
11/14 17:18
同學(xué)你好 對的 是這樣的
84784992
11/14 17:41
那老師如果計提不計提稅費,我在繳納的時候就加上應(yīng)交稅費,對不
樸老師
11/14 17:42
同學(xué)你好 這個要計提 稅費必須要計提
84784992
11/14 17:44
好的,謝謝老師
樸老師
11/14 17:44
滿意請給紅五星好評,謝謝
84784992
11/14 17:49
老師,那如果這個100元電費里含有需要收回的50元,那交納的時候怎么做分錄呢,因為電表是兩家共用的
樸老師
11/14 17:49
做電費發(fā)票分割單 50計入費用 50做往來科目
84784992
11/14 17:53
那之前計提的分錄要不要修改為借生產(chǎn)成本50,應(yīng)收賬款50,應(yīng)交稅費13,貸應(yīng)付賬款113 交納的時候,借應(yīng)付113,貸銀存113
樸老師
11/14 17:54
同學(xué)你好 可以的哦
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