問題已解決

一般納稅人,月末結(jié)賬都需要核對庫存現(xiàn)金、銀行存款、進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)、和庫存商品還有其他嗎? 具體怎么做啊 麻煩老師解答

84784975| 提問時間:11/14 10:43
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 一、會計(jì)人員要主動與企業(yè)各部門交流溝通,督促各項(xiàng)收入、成本、費(fèi)用等,按會計(jì)準(zhǔn)則的要求,在本月確認(rèn)入賬,確保收入與支出的完整性。 二、核算各類預(yù)提、待攤項(xiàng)目。 1、計(jì)提當(dāng)月應(yīng)提的固定資產(chǎn)折舊; 2、攤銷當(dāng)月應(yīng)攤的無形資產(chǎn)和長短期待攤費(fèi)用,如裝修費(fèi)用、房屋租金等; 3、攤銷當(dāng)月應(yīng)攤銷的低值易耗品; 4、計(jì)提當(dāng)月應(yīng)承擔(dān)的借款利息、房屋租金、各項(xiàng)流轉(zhuǎn)稅金等; 5、計(jì)提職工薪酬福利等。 三、進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn),賬實(shí)核對。 1、對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn); 2、對銀行存款進(jìn)行核對; 3、如果企業(yè)規(guī)定原材料、庫存商品、固定資產(chǎn)等每月盤點(diǎn)的,也應(yīng)當(dāng)在結(jié)賬前進(jìn)行盤點(diǎn)。 通過以上盤點(diǎn)、核對,如出現(xiàn)差異,應(yīng)當(dāng)分清責(zé)任,按相關(guān)制度規(guī)定處理,并在結(jié)賬前調(diào)整賬項(xiàng)。 四、檢查核對賬項(xiàng)。 1、核對增值稅銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅是否與開據(jù)的發(fā)票與認(rèn)證的發(fā)票相符,如有差異要查明原因,看是否合規(guī),賬務(wù)處理有無差錯。 2、檢查各科目的余額借貸方向是否異常?如有異常要查明原因,或進(jìn)行調(diào)賬,或待編制報表時進(jìn)行重分類處理。 3、核對往來賬款,與往來單位或個人核對,看往來款項(xiàng)是否一致?是否有串戶或賬務(wù)處理錯誤?發(fā)現(xiàn)問題及時解決。 4、要核對總賬是否平衡,總賬與明細(xì)賬是否相符。對于手工記賬的單位,以及有的財務(wù)軟件在試算平衡方面存在缺陷的,這一點(diǎn)十分重要。
11/14 10:44
84784975
11/14 10:53
感謝老師的詳細(xì)解答
小菲老師
11/14 10:53
不客氣,祝工作順利
84784975
11/14 11:18
好的?? 老師我這有兩筆回款,都沒掛賬 1、回的維修款 2、收到報證金 都要怎么做分錄?
小菲老師
11/14 11:19
同學(xué),你好 1.借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 2.借:銀行存款貸:其他應(yīng)收款
84784975
11/14 11:21
收到,感謝小菲老師
小菲老師
11/14 11:21
不客氣,祝工作順利
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