問題已解決
請問 我們公司是裝修公司,你下面的門店裝修工人付工程款,通過其他應(yīng)收款來處理付款事項,如圖片上做賬,對不對?如果不對,應(yīng)該怎么做賬呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué)你好
可以這樣做的
11/14 09:55
84784999
11/14 09:59
那請問老師,做了賬之后又沖銷是怎么回事呢?我看不懂。另外通過其他應(yīng)收款結(jié)算工程款不大明白,為什么要這么做呢
84784999
11/14 10:00
能方便給我講講這個做賬的思路嗎?
樸老師
11/14 10:03
同學(xué)你好
這個紅沖了你得問做賬的人哦
一般多做了或者暫估的后期收到發(fā)票了才紅沖
84784999
11/14 10:03
這個就是前期付款沒有發(fā)票,后期收到了發(fā)票就沖的
84784999
11/14 10:05
老師,最后幫忙看看這個最后結(jié)轉(zhuǎn)的也沒有問題吧
樸老師
11/14 10:05
同學(xué)你好
這個看著沒有問題
84784999
11/14 10:06
好的。那個付工程款沒收到發(fā)票,可以用其他應(yīng)收款記賬對嗎
樸老師
11/14 10:07
同學(xué)你好
這個可以的
樸老師
11/14 10:07
但是最好是用應(yīng)付賬款或者預(yù)付賬款
84784999
11/14 11:08
結(jié)轉(zhuǎn)雷文亮披薩抽屜這個店的時候是暫估的,這個其他應(yīng)收雷文亮的19655里是只給他支付了8000,其中的尾款11655還沒付,發(fā)票也沒開,我是按照正常結(jié)算尾款的方式結(jié)轉(zhuǎn)了成本。? 老師, 這個賬怎么調(diào)整呢?
84784999
11/14 11:09
就是這個19655,里面有11655沒付,但是做成了已經(jīng)支付的賬
84784999
11/14 11:10
還已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,請問該怎么調(diào)整,另外會新鄉(xiāng)納稅申報嗎?
樸老師
11/14 11:13
暫估的匯算清繳之前來發(fā)票就可以了
沖減暫估的按發(fā)票入賬就可以了
樸老師
11/14 11:13
同學(xué)你好
已經(jīng)付款的做預(yù)付賬款
84784999
11/14 11:15
之前的會計都是記其他應(yīng)收款
84784999
11/14 11:15
這里面8000是已經(jīng)付款,11655沒付款。但是都記成了其他應(yīng)收款?,F(xiàn)在出現(xiàn)差額,該怎么調(diào)整呢?
樸老師
11/14 11:16
也可以的
付款的做其他應(yīng)收款八千
然后
全額做應(yīng)付賬款暫估,因為沒有發(fā)票
閱讀 37