問題已解決

一般納稅人餐飲公司向客人收取的一次性餐盒費是按餐飲服務6%計算繳納增值稅還是按貨物銷售13%計算繳納增值稅

84785043| 提問時間:2024 11/14 08:55
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個一般就是按照6%,除非你單獨開發(fā)票就按13%。
2024 11/14 08:56
84785043
2024 11/14 09:01
假設客人張三共計消費999元、餐后將剩下的菜品用酒店的餐盒打包帶走,本應該餐盒收費1元,實際應收取1000元,但是因張三是常客在結賬時將這個免費送給了張三,并且在點菜清單上也未體現這個餐盒。請問老師,免費贈送的這個餐盒是否應視同銷售計算并繳納增值稅?
宋生老師
2024 11/14 09:01
你好,是的,按照正規(guī)的方式的話,確實是要計算繳納增值稅。
84785043
2024 11/14 09:05
也就是說贈送的這個餐盒視同銷售應按13%計算繳納增值稅是吧
宋生老師
2024 11/14 09:08
你好,是的,就是這樣子理解。
84785043
2024 11/14 09:11
你好老師還有個問題請教下你!假設顧客張三實際消費1050元,結賬時給優(yōu)惠了50元實際收款1000元,請問老師賬務該如何處理?
宋生老師
2024 11/14 09:22
你你開發(fā)票是開1000還是開1050?
84785043
2024 11/14 09:30
開票是1000元
宋生老師
2024 11/14 09:31
你好,你開票1000元,你就按1000元確認收入。 然后收回這1000塊就可以了。
84785043
2024 11/14 09:37
餐飲公司要求開具發(fā)票的顧客只有三分之一(按優(yōu)惠后的金額開具了發(fā)票),有三分之二的顧客不要發(fā)票(財務上按未開票收入確認了收入),老師我的疑惑是三分之二的未開票收入是按優(yōu)惠后實際結賬金額確認收入還是按優(yōu)惠前的金額確認收入。
宋生老師
2024 11/14 09:39
你好,這個你直接按優(yōu)惠后的來操作。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~