問題已解決
請(qǐng)問老師,在個(gè)稅扣繳端為員工申報(bào)個(gè)稅,如果入職日期填錯(cuò)了,導(dǎo)致員工能扣除的費(fèi)用少,多交個(gè)稅了。下個(gè)月再把入職日期填正確,下個(gè)月可以扣除的費(fèi)用就是從新填入的入職日期開始算起嗎?如果是這樣的話,員工上個(gè)月多交稅了,但是下個(gè)月就少交了,對(duì)不對(duì)?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好,根據(jù)您的描述問題回復(fù)如下:
1、如果發(fā)現(xiàn)入職日期填寫錯(cuò)誤,應(yīng)及時(shí)在個(gè)稅扣繳端進(jìn)行更正。更正后的入職日期將作為新的計(jì)算起點(diǎn),用于后續(xù)個(gè)稅的扣除和計(jì)算。更正入職日期后,從更正后的日期開始,員工可以享受相應(yīng)的費(fèi)用扣除。
個(gè)稅的計(jì)算將基于更正后的入職日期和相應(yīng)的扣除費(fèi)用進(jìn)行。
2、由于入職日期填寫錯(cuò)誤導(dǎo)致上個(gè)月多交了個(gè)稅,這部分多交的稅款一般不能立即退還或在下個(gè)月直接抵減。
員工可以通過年度匯算清繳等方式,在符合稅法規(guī)定的前提下,申請(qǐng)退還多交的稅款。
以上是您的問題回復(fù),希望能夠幫到您。
2024 11/14 00:52
84784962
2024 11/14 01:25
老師回答的都在點(diǎn)子上,直擊重點(diǎn),都是我想知道的。有時(shí)候跟別的老師說,他們總是答非所問。而且回答的有邏輯有條理。太滿意啦,老師你太棒了
孔令運(yùn)老師
2024 11/14 08:47
不客氣,感謝夸獎(jiǎng),互相學(xué)習(xí)。有問題隨時(shí)聯(lián)系。
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