問題已解決
比如9月出庫 100 10月出庫 20 9月收到80 10月收到款項40 11月開具發(fā)票 30 10月開具發(fā)票 90 這樣的怎么入賬
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,這個你出庫,但是沒有確認(rèn)收入的時候,可以先借發(fā)出商品,貸庫存商品。等你確認(rèn)收入的時候再結(jié)轉(zhuǎn)成本。
11/13 16:32
84784983
11/13 16:35
沒有發(fā)出商品這個科目啊,
宋生老師
11/13 16:35
你好,你可以借庫存商品-發(fā)出商品,貸,庫存商品-在庫。
84784983
11/13 16:38
9月出庫 借應(yīng)收100 貸收入100 10月同理
由于10月銀行收款11月開具發(fā)票 就統(tǒng)一在11月做賬 借銀行存款120 貸應(yīng)收120 10月就不做分錄 錯誤嗎?
宋生老師
11/13 16:39
你好,你要確認(rèn)收入啊開票,開票有確認(rèn)收入就可以了,你上面的憑證沒問題,只是少了一個確認(rèn)收入的環(huán)節(jié)。
84784983
11/13 16:40
有簡單點的嗎?不弄復(fù)雜的,
宋生老師
11/13 16:41
你好,你這個本身已經(jīng)跨月份了,只能這樣做。除非你就出貨的時候先不做,等開票的時候一起做。
84784983
11/13 16:41
9月出庫的時候已經(jīng)確認(rèn)收入 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入啊
宋生老師
11/13 16:42
你好,你9月你已經(jīng)確認(rèn)收入,然后11月又要開發(fā)票確認(rèn)收入,所以你不知道怎么做是嗎?
84784983
11/13 16:42
直接不管銀行收款和開具發(fā)票的時間,統(tǒng)一在最后的月份沖應(yīng)收 借銀行存款
宋生老師
11/13 16:43
你好,你這樣銀行賬是對不上的。
84784983
11/13 16:43
不知道怎么弄,開發(fā)票是在11月,銀行收款10月 ,出庫單在9月,不知道怎么做了
宋生老師
11/13 16:44
你好,上面說了呀,你9月的時候就借發(fā)出商品,貸庫存商品。
10月借,銀行存款,貸,預(yù)收賬款。
11月借預(yù)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。
然后再借主營業(yè)務(wù)成本,貸,庫存商品
84784983
11/13 16:50
好的,明白了,理順了,那還有沒有開具發(fā)票的呢,只有出庫單9月 10月銀行收款 ,后面也不開具發(fā)票了
84784983
11/13 16:51
還有我們系統(tǒng)里沒有預(yù)收賬款和發(fā)出商品這2個科目,
宋生老師
11/13 16:53
你好,你確認(rèn)不開發(fā)票了,在出貨的時候就要確認(rèn)收入。
宋生老師
11/13 16:53
你沒有預(yù)收賬款可以用應(yīng)收賬款。這個上面說了你可以計入庫存商品,發(fā)出商品做2級科目。
閱讀 55