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實(shí)務(wù)
問題已解決
銷售貨物,10月銀行收款,11月開具發(fā)票,這個(gè)賬應(yīng)該怎么弄呢
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速問速答借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款
11/13 15:54
84784983
11/13 15:56
還有出庫單是有9月,有10月
84784983
11/13 15:59
我能不能出庫單9月時(shí)候掛應(yīng)收,后面發(fā)票和銀行收款哪個(gè)時(shí)間在后面,就在哪月直接入賬,沖應(yīng)收呢,這樣比較簡單
劉艷紅老師
11/13 15:59
前面沒有開票,你確認(rèn)收入,后面又要沖賬,比較麻煩
84784983
11/13 16:01
但是前面有出庫單,按出庫單的時(shí)間確認(rèn)收入,
劉艷紅老師
11/13 16:01
也可以吧,后面做負(fù)數(shù)分錄
84784983
11/13 16:02
出庫單9月,銀行收款10月,開發(fā)票11月,銀行和發(fā)票還有幾張(10月和11月的金額還對不上)有點(diǎn)為難
劉艷紅老師
11/13 16:04
為什么會(huì)對不上了
84784983
11/13 16:05
負(fù)數(shù)分錄是什么意思?9月出庫單借 應(yīng)收 貸 收入 11月全部款項(xiàng)和發(fā)票都收到,借銀行存款 貸 應(yīng)收,這樣做呢,負(fù)數(shù)分錄怎么弄
劉艷紅老師
11/13 16:07
就是把前面的分錄做負(fù)數(shù)
84784983
11/13 16:07
比如9月出庫 100 10月出庫 20 9月收到80 10月收到款項(xiàng)90 11月收到發(fā)票 30 10月收到發(fā)票 70 這樣的怎么入賬
劉艷紅老師
11/13 16:09
分別入賬
9月
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
10月也是這樣做
劉艷紅老師
11/13 16:09
你說的收到發(fā)票是收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎
84784983
11/13 16:11
銷項(xiàng)發(fā)票,這樣都是銷售貨物,不涉及購進(jìn)
劉艷紅老師
11/13 16:12
11月收到發(fā)票 30 10月收到發(fā)票 70,這個(gè)是什么意思
84784983
11/13 16:19
就是發(fā)票分2個(gè)月收到的,分別30和70
劉艷紅老師
11/13 16:22
那這個(gè)就是你們的進(jìn)項(xiàng),是你收到的發(fā)票
84784983
11/13 16:25
不是,是我們開給別人的發(fā)票,銷項(xiàng)
劉艷紅老師
11/13 16:26
11月開了多少,前面做的收入分錄就沖多少
84784983
11/13 16:28
怎么沖?那銀行收款呢怎么入賬,
劉艷紅老師
11/13 16:35
貸:銀行存款+
貸:主營業(yè)務(wù)收入-
應(yīng)交稅費(fèi)-
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