問題已解決
老師,合并利潤表本期實現(xiàn)凈利潤,與資產(chǎn)負債表未分配利潤本期增加數(shù)不一致怎么處理?
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速問速答同學(xué),你好
不一致的原因是什么??你知道嗎?
11/13 13:39
84784966
11/13 13:44
資產(chǎn)負債表是年初到9月數(shù)據(jù),利潤表用的是1到9月累計數(shù),用的是截止9月底科目余額表,抵消了內(nèi)部往來,長投及權(quán)益,問題大概出在哪?
小菲老師
11/13 13:45
同學(xué),你好
那你資產(chǎn)負債表有合并嗎?
84784966
11/13 13:47
資產(chǎn)負債表已經(jīng)合并了,兩邊也平著,
小菲老師
11/13 13:47
同學(xué),你好
你有涉及分紅或者以前年度損益調(diào)整嗎?
84784966
11/13 13:52
沒有,不涉及損益調(diào)整,抵消長投及損益時,未調(diào)整長投,直接抵的
小菲老師
11/13 13:53
同學(xué),你好
那你個別報表,凈利潤,與資產(chǎn)負債表未分配利潤本期增加數(shù)一致嗎?
84784966
11/13 14:02
一致的,兩邊也核對了
小菲老師
11/13 14:04
同學(xué),你好
那大概率,是合并的時候出了問題
84784966
11/13 14:40
好的,謝謝老師,我再檢查一下個表
小菲老師
11/13 14:40
同學(xué),你好
嗯嗯,好的
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