問題已解決
增值稅這個稅在內(nèi)賬中,如果我銷售出去貨貨品了,但是我沒有那個,就是正規(guī)票據(jù)無法走外賬,那這個就是我銷售出貨品的,這個收入是不是這個增值稅也直接是不計入的,就光記個收入就可以了
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速問速答如果銷售貨品沒有開具正規(guī)的增值稅發(fā)票,那么這筆收入在會計處理上不能正式確認為增值稅應(yīng)稅銷售,因此不需要繳納增值稅。你只需將這筆收入記入賬務(wù)中,但要注意這種做法可能會影響到稅務(wù)合規(guī)性。
11/13 12:26
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11/13 12:28
那就是內(nèi)賬中我就直接不計增值稅,把收到錢收到的錢直接算到主營業(yè)務(wù)收入當(dāng)中去,這樣說對嗎?
堂堂老師
11/13 12:31
對的,如果沒有開具正規(guī)發(fā)票,你可以將收到的錢直接記入主營業(yè)務(wù)收入。但請注意,這種做法可能存在稅務(wù)合規(guī)風(fēng)險,建議盡量按規(guī)定開具發(fā)票并正常申報稅務(wù)。
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