問題已解決

我們應(yīng)該放長攤的費(fèi)用,錯(cuò)誤放在了管理費(fèi)用,每月底管理費(fèi)用也結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤,然后現(xiàn)在想在年底一次調(diào)賬回來,調(diào)到長攤,這個(gè)要怎么處理好呢?

84785024| 提問時(shí)間:2018 05/25 08:27
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借;長期待攤費(fèi)用 貸;管理費(fèi)用 可以做這個(gè)調(diào)整分錄
2018 05/25 08:28
84785024
2018 05/25 08:37
老師,我們是每個(gè)月都做分錄,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款;結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借:本年利潤,貸:管理費(fèi)用;然后到年底才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,現(xiàn)在想調(diào)到長攤,然后利潤表上沒有數(shù)據(jù),因?yàn)榛I建期都是要入長攤的,之前放錯(cuò)了。
鄒老師
2018 05/25 08:39
你好,把之前計(jì)入管理費(fèi)用的金額從貸方調(diào)整到長期待攤費(fèi)用借方就是了
84785024
2018 05/25 08:42
老師,關(guān)鍵是每月底有損益,然后都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去了,那管理費(fèi)用是沒有數(shù)的;可以這樣不:計(jì)算全年的累計(jì)數(shù),然后在12月底一筆調(diào),先沖紅累計(jì)數(shù),借:本年利潤 負(fù)數(shù),貸:管理費(fèi)用,負(fù)數(shù);這樣本年利潤和管理費(fèi)用貸方就都為0了,然后再轉(zhuǎn)入長攤,借:長攤,貸:管理費(fèi)用 借方負(fù)數(shù);這樣長攤就有借方數(shù),管理費(fèi)用借方也為0,利潤表就為0了;老師,可以這樣嗎?因?yàn)楸M管管理費(fèi)用余額為0,但是只要借方有發(fā)生數(shù),利潤表還是會(huì)體現(xiàn)這部分的費(fèi)用,但實(shí)際我們這些費(fèi)用都是入長攤,是沒有的。
鄒老師
2018 05/25 08:43
你好,借;長期待攤費(fèi)用 貸;管理費(fèi)用 做這個(gè)調(diào)整分錄 然后把管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就是了 借;管理費(fèi)用 貸本年利潤
84785024
2018 05/25 08:45
老師,我知道最終是把管理費(fèi)用的金額調(diào)到長攤中,但是具體應(yīng)該怎么做分錄呢?分幾筆好呢?每個(gè)月都涉及到本年利潤這個(gè)科目,不能直接忽視掉這個(gè)科目不管丫
鄒老師
2018 05/25 08:45
你好,你把之前所有發(fā)生管理費(fèi)用的金額,調(diào)整到長期待攤費(fèi)用 借;長期待攤費(fèi)用 貸;管理費(fèi)用 然后再把這個(gè)分錄的管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就是了
84785024
2018 05/25 08:49
那老師,以前至12月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤的管理費(fèi)用,就是管理費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)為0,這些累計(jì)的分錄不用管嗎?
鄒老師
2018 05/25 08:52
你好,之前的分錄不用管了 比如你之前管理費(fèi)用發(fā)生100萬,應(yīng)當(dāng)計(jì)入長期待攤費(fèi)用 調(diào)整分錄就是 借;長期待攤費(fèi)用 貸;管理費(fèi)用 100萬 然后結(jié)轉(zhuǎn) 借;管理費(fèi)用 貸;本年利潤 100萬 這樣調(diào)整之后你管理費(fèi)用發(fā)生額就是0,全部調(diào)整到了長期待攤費(fèi)用100萬了
84785024
2018 05/25 08:55
老師,那是不是12月就有兩次本年利潤的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?我想確定下,因?yàn)槲沂窃?2月份調(diào)整
鄒老師
2018 05/25 08:56
你好,是的,有你之前管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的 也有后來把管理費(fèi)用調(diào)整到長期待攤費(fèi)用發(fā)生的 管理費(fèi)用調(diào)整到本年利潤的分錄
84785024
2018 05/25 08:57
老師,這樣的話科目余額表的發(fā)生額會(huì)顯示兩次管理費(fèi)用合計(jì),只是余額為0,這樣調(diào)出的利潤表的數(shù)據(jù)會(huì)為0不
鄒老師
2018 05/25 08:58
你好,利潤表的管理費(fèi)用會(huì)是0
84785024
2018 05/25 08:58
老師,像我上面的第二個(gè)回答,做成負(fù)數(shù)分錄,為什么不可以呢?
鄒老師
2018 05/25 08:59
你好,是之前的分錄不需要沖銷 只需要做現(xiàn)在的一筆調(diào)整分錄就是了,然后再做結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用到本年利潤就是了
84785024
2018 05/25 09:00
老師,那是不是月度或季度的利潤表是有管理費(fèi)用體現(xiàn)的,但是年度的利潤表的管理費(fèi)用數(shù)是0,可以這樣理解嗎?
84785024
2018 05/25 09:01
老師,那什么樣情況下才可以使用負(fù)數(shù)分錄進(jìn)行沖銷呢?只有金額錯(cuò)誤的情況下嗎?
鄒老師
2018 05/25 09:03
你好,可以這樣理解 金額有多計(jì)入的情況下可以負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)沖銷
84785024
2018 05/25 10:03
老師,調(diào)整回來了,利潤表為0了,是對(duì)上的;只是有點(diǎn)小疑問,財(cái)務(wù)費(fèi)用轉(zhuǎn)入長攤,貸方財(cái)務(wù)費(fèi)用有負(fù)數(shù)行嗎?這些是利息收入,開始掛的財(cái)務(wù)費(fèi)用的借方負(fù)數(shù)
鄒老師
2018 05/25 10:04
你好,你之前不是說的是管理費(fèi)用嗎?
84785024
2018 05/25 10:07
嗯嗯,90%都是管理費(fèi)用(其中有一筆收入是對(duì)沖費(fèi)用的,掛借方負(fù)數(shù)),然后有10%的財(cái)務(wù)費(fèi)用;我擔(dān)心我說管理費(fèi)用又說財(cái)務(wù)費(fèi)用會(huì)亂,然后就想統(tǒng)一說是費(fèi)用,但是說成了管理費(fèi)用,老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用是不是和管理費(fèi)用是一樣處理的哦
鄒老師
2018 05/25 10:09
你好,是的,一樣的道理,只是科目不同而已
84785024
2018 05/25 10:10
嗯嗯,老師,那財(cái)務(wù)費(fèi)用轉(zhuǎn)入長攤,財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入轉(zhuǎn)到貸方,那就是貸方負(fù)數(shù),這樣也是可以的是不
鄒老師
2018 05/25 10:14
你好,你之前是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入貸方吧?現(xiàn)在轉(zhuǎn)入應(yīng)當(dāng)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入借方才是的
84785024
2018 05/25 10:16
因?yàn)橘M(fèi)用類的,如果是收入類都會(huì)直接掛借方負(fù)數(shù),所以一開始是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入借方負(fù)數(shù),現(xiàn)在轉(zhuǎn)入是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入貸方負(fù)數(shù),這樣可以嗎?
鄒老師
2018 05/25 10:17
你好,可以這樣處理的
84785024
2018 05/25 10:17
上面要說的是屬于費(fèi)用類的收入掛在借方負(fù)數(shù)
鄒老師
2018 05/25 10:18
你好,利息收入正??梢杂?jì)入貸方或借方負(fù)數(shù)
84785024
2018 05/25 10:19
老師,我看了下科目余額表,現(xiàn)在是沒有損益類科目了,然后長期待攤費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入,這個(gè)的余額是顯示在貸方正數(shù)的,這樣可以嗎?
84785024
2018 05/25 10:21
分錄是體現(xiàn)在借方負(fù)數(shù)的,余額是自動(dòng)放在貸方正數(shù)
鄒老師
2018 05/25 10:23
你好,可以的
84785024
2018 05/25 10:27
非常感謝老師!
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