問(wèn)題已解決

老師,股東分紅的,我做賬時(shí)候 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)50萬(wàn) 貸:銀行存款50萬(wàn),但是我資產(chǎn)負(fù)債表未分配期初余額+利潤(rùn)表本年累計(jì)利潤(rùn)不等于期末 未分配利潤(rùn)余額,總是相差50萬(wàn),這種是不是分錄做錯(cuò)了。

84784972| 提問(wèn)時(shí)間:11/12 16:51
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你分配后,對(duì)不上是正常了。因?yàn)檫@部分被分了
11/12 16:52
84784972
11/12 17:16
老師?那相差這個(gè)數(shù)是正常的了?
宋生老師
11/12 17:16
你好,是的,是正常的
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