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老師,匯算清繳補(bǔ)繳稅款和退稅款的會(huì)計(jì)分錄是什么呀?能把小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則分別發(fā)一下嗎?

84785028| 提問時(shí)間:11/10 11:17
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
關(guān)于匯算清繳的會(huì)計(jì)分錄,無論是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是一般企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,基本處理方法是相同的: 1. 補(bǔ)繳稅款的會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 2. 退稅款的會(huì)計(jì)分錄為: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 這些分錄反映了企業(yè)在匯算清繳過程中根據(jù)實(shí)際應(yīng)繳或應(yīng)退稅款的財(cái)務(wù)處理。
11/10 11:20
84785028
11/10 11:24
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整的事么?都是直接做銀行的分錄嗎?
小智老師
11/10 11:27
在企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中,如果發(fā)生以前年度的損益調(diào)整,例如發(fā)現(xiàn)以前年度計(jì)算錯(cuò)誤導(dǎo)致的稅收多繳或少繳,確實(shí)需要做相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。 1. 如果是以前年度應(yīng)補(bǔ)繳的稅款,會(huì)計(jì)分錄為: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 2. 如果是以前年度多繳的稅款,需要退稅,會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 這樣的處理可以確保財(cái)務(wù)報(bào)表的正確性和稅務(wù)合規(guī)性。
84785028
11/10 11:32
那稅務(wù)申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表需要改嗎?
小智老師
11/10 11:35
如果發(fā)現(xiàn)以前年度的稅務(wù)或財(cái)務(wù)錯(cuò)誤,確實(shí)需要對(duì)相關(guān)的稅務(wù)申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行相應(yīng)的修正: 1. 稅務(wù)申報(bào)表:需要根據(jù)實(shí)際的補(bǔ)繳或退稅金額,修正相關(guān)的稅務(wù)申報(bào)數(shù)據(jù),可能涉及重新提交修正申報(bào)。 2. 財(cái)務(wù)報(bào)表:如果錯(cuò)誤影響了以前年度的財(cái)務(wù)結(jié)果,需要調(diào)整相關(guān)年度的財(cái)務(wù)報(bào)表,反映正確的財(cái)務(wù)狀況和結(jié)果。 這樣做是為了確保稅務(wù)合規(guī)和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性。
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