問題已解決

老師,公司6月份開進(jìn)來(lái)一張固定資產(chǎn)發(fā)票,10月份對(duì)方又沖紅了,沒有重新開,折舊已經(jīng)計(jì)提3個(gè)月了,這個(gè)咋做賬務(wù)處理

84784995| 提問時(shí)間:11/08 14:46
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你折舊的金額做相反的憑證。
11/08 14:47
84784995
11/08 14:53
那張固定資產(chǎn)分錄也沖銷,把那部分折舊也沖銷就可以了是不老師?
宋生老師
11/08 14:54
你好,是的,就是這樣了。
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