問題已解決
老師,中午好!請問出口貨物免稅不退稅的銷售申報填在申報表的哪一欄?謝謝!
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答中午好!出口貨物免稅不退稅的銷售應該填報在增值稅申報表的第2欄“免稅銷售額”中。這樣做可以確保你的申報準確無誤。如果有其他問題,歡迎繼續(xù)提問!
11/08 11:34
84785015
11/08 11:41
上傳不了圖片,是在第四欄免稅的貨物及加工修理修配勞務那一欄,不是免抵退稅的貨物及加工修理修配勞務那一欄。是嗎?
小智老師
11/08 11:43
是的,你說得對。出口貨物免稅不退稅的銷售應該填報在增值稅申報表的第4欄“免稅的貨物及加工修理修配勞務”,確保不要填在免抵退稅那一欄。這樣填寫是正確的。如果還有疑問,可以繼續(xù)問我。
84785015
11/08 11:51
謝謝老師!
小智老師
11/08 11:54
不客氣!如果還有其他問題,隨時歡迎提問。祝您工作順利!
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