問題已解決
問題就結(jié)束了時間,哎。。。。。。。應(yīng)付賬款的借方金額放在預(yù)付賬款的哪個方向呢?我就是不知道怎么取數(shù),才來咨詢你們的???現(xiàn)在咨詢又沒有咨詢到,又出來一個問題了。
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速問速答你好,應(yīng)付賬款的借方余額放在預(yù)付賬款的借方就可以了。
11/08 11:06
84785035
11/08 11:20
又是另外一個老師嗎?還是剛才那個老師嗎?那我之前和那個老師聊的問題,你可以看得到嗎?等下重復(fù)說了又沒時間說清楚,就結(jié)束了。。。你好,圖片是外賬公司給我的余額表,我現(xiàn)在是手工做賬要取數(shù)據(jù),就應(yīng)付賬款怎么取數(shù)據(jù)都對不上,平衡不了。你們說應(yīng)付賬款期末借方余額要取數(shù)據(jù)放在預(yù)付賬款的借方,那預(yù)付賬款是資產(chǎn)類科目,是這樣放嗎?請幫我看下圖片我圈紅的金額,取數(shù)的時候是確認(rèn)放在資產(chǎn)類預(yù)付賬款的借方嗎
宋生老師
11/08 11:21
你好你如,你如果想要某個老師回答,你就可以直接說。A老師,剛剛這個問題麻煩您繼續(xù)回復(fù)下
宋生老師
11/08 11:21
你好,對的,就是你說的這樣子處理。進(jìn)入到預(yù)付賬款的借方。
84785035
11/08 11:37
老師請看這兩張圖,是我手工賬取數(shù)的,把應(yīng)付賬款借方的余額放在預(yù)付賬款的借方了,不對啊,外賬經(jīng)的資產(chǎn)小計是 39179.03元,按你們說的應(yīng)付賬款借方數(shù)據(jù)放預(yù)付賬款的,我現(xiàn)在取數(shù)的資產(chǎn)小計是:4428139.72啊,還有應(yīng)付賬款外賬給的數(shù)據(jù)合計是:631775.22元 我現(xiàn)在是:1142014.91,哪步錯了呢?
宋生老師
11/08 11:38
你好如,如果你弄不清是什么原因,你我就建議你。不要去調(diào)了,就按之前的負(fù)數(shù)填入到應(yīng)付賬款就好了。
84785035
11/08 11:39
哪個負(fù)數(shù)填到應(yīng)付賬款呢?
宋生老師
11/08 11:40
你好,就是你說的應(yīng)付賬款的借方金額
84785035
11/08 11:42
應(yīng)付賬款借方金額,寫負(fù)數(shù),放在應(yīng)付賬款借方上嗎?還是寫負(fù)數(shù)放在應(yīng)付賬款的貸方???還是怎么樣,看不懂呢
宋生老師
11/08 11:47
你好,你現(xiàn)在是要填入表中,還是要起賬,計入賬套里面?
84785035
11/08 11:50
填入表中,沒有系統(tǒng)沒有賬套,我是手工做賬。
宋生老師
11/08 11:51
你好,那你就直接填負(fù)數(shù)就行。應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
84785035
11/08 11:53
外賬給的期末余額應(yīng)付賬款借方,現(xiàn)在我要填在應(yīng)付賬款借方填負(fù)數(shù)對嗎?
宋生老師
11/08 11:54
你好,是的,就是這樣子的。
84785035
11/08 12:15
老師放在應(yīng)付賬款貸方負(fù)數(shù),應(yīng)付賬款取數(shù)數(shù)據(jù)對上了,但這個如圖應(yīng)付職工薪酬和應(yīng)付稅金借方余額,也是放在負(fù)債貸方嗎?
宋生老師
11/08 13:14
是的,也是做負(fù)數(shù),但是正常不會這么多借方余額的呀。你知道是什么原因產(chǎn)生的嗎?
84785035
11/08 15:50
不知道,應(yīng)該是外賬公司做的,不管內(nèi)部的實際情況吧。,但我現(xiàn)在接了這家公司的賬,我是一定要接著他們的余額來做的。 他們庫存商品借方300多萬,其他應(yīng)付款貸方500多萬呢
宋生老師
11/08 15:51
你好,那你就接著做吧。一般這種都是沒有計提,然后又支付了。
84785035
11/08 15:54
那我也改變不了吧?我只能以后庫存商品給他平一些吧?
宋生老師
11/08 15:57
你好,是的,你如果能夠找就找一下,找不了就算了。
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