問(wèn)題已解決

是這樣,一直合作的客戶之前結(jié)算的費(fèi)用都沒讓我開票,我也按季申報(bào)增值稅和經(jīng)營(yíng)所得稅了,現(xiàn)在回過(guò)頭要我把前面的和現(xiàn)在的費(fèi)用都一起開票,我咋處理。

84784990| 提問(wèn)時(shí)間:11/08 08:39
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你這個(gè)可以給他開發(fā)票,然后做同樣金額的不開票收入的負(fù)數(shù)就可以了。
11/08 08:40
84784990
11/08 09:00
那財(cái)務(wù)分錄怎么做
宋生老師
11/08 09:00
你好,這個(gè)憑證是一樣的。借,應(yīng)收賬款。貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 只是一個(gè)是正數(shù),一個(gè)是負(fù)數(shù)而已。
84784990
11/08 09:03
好的謝謝老師
宋生老師
11/08 09:04
你好,不用客氣的了。
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