問題已解決
麻煩圖片老師說下謝謝
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11/07 09:33
84785016
11/07 21:10
老師這個紅沖收入是這樣確認收入然后報印花稅就可以吧,相當于現(xiàn)在收入4370-780=3590含稅,除了要紅沖780對應成本減少損益多交企稅不涉及其他做賬報稅了吧,稅額3590/1.01*0.01=35.54455446,這樣比如季度不超30萬不交增值稅則把這個35.55轉入營業(yè)外收入多交企稅嗎,如果要交增值稅35.55怎么在增值稅申報表體現(xiàn)這個金額呢老師
84785016
11/07 21:13
而且圖片是兩個是不同類型的發(fā)票紅沖后作為實際收入,到時怎么在增值稅季度申報表體現(xiàn)這樣的數(shù)據(jù)呢,貨物勞務一欄-780,服務4370嗎還是?
apple老師
11/07 21:14
如果要交增值稅 稅局報表是自動算的。就會在 應納稅額那里顯示。
apple老師
11/07 21:16
明天上班后??匆幌履愕膱蟊砀袷秸碚f 就是你說的。分別顯示在 服務和貨物蘭
84785016
11/07 21:26
老師這個紅沖收入是這樣確認收入然后報印花稅就可以吧,相當于現(xiàn)在收入4370-780=3590含稅,除了要紅沖780對應成本減少損益多交企稅不涉及其他做賬報稅了吧,稅額3590/1.01*0.01=35.54455446,這樣比如季度不超30萬不交增值稅則把這個35.55轉入營業(yè)外收入多交企稅嗎,如果要交增值稅35.55怎么在增值稅申報呢,麻煩老師說下哦
apple老師
11/07 22:16
對的。印花稅是正確的
企稅 也是正確的
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