問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)教一下,我們有一筆軟件維護(hù)費(fèi),錢在9月份已經(jīng)轉(zhuǎn)給對(duì)方了,然后對(duì)方開(kāi)了專票是9月份開(kāi)了一半的金額,在這10月份又把剩下的一半開(kāi)了專票出來(lái)。我這10月份如何做這張發(fā)票的分錄?

84784950| 提問(wèn)時(shí)間:11/07 09:14
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!10月份收到的發(fā)票,可以按照實(shí)際開(kāi)票金額進(jìn)行入賬。具體分錄為:借記“應(yīng)付賬款”或“其他應(yīng)付款”,貸記“銀行存款”或“應(yīng)付票據(jù)”等相關(guān)賬戶。這樣能確保會(huì)計(jì)記錄與實(shí)際支付和收票情況相符。
11/07 09:18
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