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老師,工資這塊賬務(wù)怎么處理?公司是下月發(fā)放上月的,是計(jì)提上月的工資,發(fā)放上月的嗎?還是計(jì)提當(dāng)月的,發(fā)放上月的?

84784954| 提問時(shí)間:11/07 08:22
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
1.計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用(或其他成本費(fèi)用科目),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:銀行存款 .應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金, 3計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保,借:管理費(fèi)用(或其他成本費(fèi)用科目),貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 4.支付社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保,其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金,貸:銀行存款 5.繳納個(gè)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅,貸:銀行存款
11/07 08:23
84784954
11/07 08:33
老師,9月底注冊(cè)的公司,現(xiàn)在11月了還未投產(chǎn),1、現(xiàn)在做10月的賬務(wù),借:管理費(fèi)用--開辦費(fèi)-10月工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-10月工資,這樣做對(duì)嗎?2、11月發(fā)放10月的工資,11月的賬務(wù),借:應(yīng)付職工薪酬-11月工資,貸:銀存-10月工資。再計(jì)提11月工資,借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi)11月工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-11月工資,這樣對(duì)嗎?
宋生老師
11/07 08:34
你好,對(duì)的,你做的這幾個(gè)憑證都沒有問題。
84784954
11/07 08:49
老師,如果說公司前期籌備了(7-9)3個(gè)月才注冊(cè),前期3個(gè)月的工資如何入賬?目前已經(jīng)發(fā)放下,10月賬務(wù)處理---借:管理費(fèi)用--開辦費(fèi)-3個(gè)月工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-3個(gè)月工資,借:應(yīng)付職工薪酬-3個(gè)月工資,貸:銀存-3個(gè)月工資,這樣做對(duì)嗎?
宋生老師
11/07 08:49
你好,可以的,你這個(gè)操作沒問題。
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