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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我們是購(gòu)貨方,上游公司紅沖發(fā)票,我應(yīng)該怎樣記賬,之前記賬 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅(帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:預(yù)付賬款
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好!對(duì)于紅沖發(fā)票的情況,你需要做相應(yīng)的反向記賬處理。具體操作如下:
借:預(yù)付賬款
貸:庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)
這樣的記賬方式可以抵消之前的賬務(wù)記錄,確保賬目的準(zhǔn)確性。
11/06 15:42
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