問(wèn)題已解決

老師,我們是購(gòu)貨方,上游公司紅沖發(fā)票,我應(yīng)該怎樣記賬,之前記賬 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅(帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:預(yù)付賬款

84784952| 提問(wèn)時(shí)間:11/06 15:38
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!對(duì)于紅沖發(fā)票的情況,你需要做相應(yīng)的反向記賬處理。具體操作如下: 借:預(yù)付賬款 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 這樣的記賬方式可以抵消之前的賬務(wù)記錄,確保賬目的準(zhǔn)確性。
11/06 15:42
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~