問題已解決
老師,我想問下,之前會(huì)計(jì)在6月份做了一張銷售發(fā)票,然后這個(gè)稅金差一分錢,稅還抵扣了,我現(xiàn)在怎么調(diào)賬,不反結(jié)帳。
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速問速答同學(xué),你好
差額計(jì)入營業(yè)外支出或者營業(yè)外收入
11/06 13:06
84784984
11/06 13:07
啊………weis為啥。有其他辦法嗎
小菲老師
11/06 13:08
同學(xué),你好
一分錢調(diào)賬,用這個(gè)比較方便
84784984
11/06 13:10
怎么做分錄啊,老師,它是不含稅金額正確,進(jìn)項(xiàng)稅額多一分錢,然后總含稅金額多一分錢,我現(xiàn)在稅額也不對(duì)
小菲老師
11/06 13:11
同學(xué),你好
借:營業(yè)外支出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)
84784984
11/06 16:11
這樣做有風(fēng)險(xiǎn)嗎,老師,那這個(gè)分錄的金額都是正數(shù)是吧,金額就是多的數(shù)字是吧,主要這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,賬上已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了。那我做營業(yè)外支出了,我后面怎么做
小菲老師
11/06 16:12
同學(xué),你好
沒有風(fēng)險(xiǎn),就是調(diào)整,這個(gè)1分錢,不要緊的
84784984
11/06 16:14
主要這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,賬上已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了。那我做營業(yè)外支出了,我后面怎么做
小菲老師
11/06 16:21
同學(xué),你好
后面營業(yè)外支出轉(zhuǎn)到本年利潤里面
84784984
11/06 16:24
就是我做了這個(gè)分錄就不用再管了是不是,那我這個(gè)分錄后面的數(shù)字是一借一貸正的是不是
小菲老師
11/06 16:51
同學(xué),你好
是的,是的
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