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老師好,應(yīng)交稅費——應(yīng)交個稅在這個月滅有計提前的余額應(yīng)該為0嗎

84785020| 提問時間:11/06 10:50
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個稅在這個月,沒有計提前的余額應(yīng)該為0
11/06 10:51
84785020
11/06 10:53
那我們公司這個科目一直都不是0咋整?去年結(jié)轉(zhuǎn)過來,減去當(dāng)月付出去的錢后,還有幾千塊錢的余額,這是做錯了?
文文老師
11/06 10:56
可結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
84785020
11/06 10:57
那為什么會出現(xiàn)這樣的情況?
文文老師
11/06 11:00
可能是賬務(wù)處理錯誤
84785020
11/06 11:02
那審計的時候為啥沒查出來
文文老師
11/06 11:04
這個就不清楚了,可咨詢下對應(yīng)審計人員
84785020
11/06 11:11
老師,每個月做完賬,有哪些科目為0才說明賬是正確的?
文文老師
11/06 11:13
損益類科目余額全部為0
84785020
11/06 11:19
除了這個還有啥需要為0的嗎
文文老師
11/06 11:20
只有這個是必須為0的
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